Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 34/2023 IT pomôcky - krúžková činnosť 70,74 s DPH FA 611 389 7489 - PK 19.06.2023 09.06.2023 NAY Poprad ZŠ Batizovce PaedDr. Koňaková Lucia učiteľka ZŠ - vedúca krúžku 09.06.2023
Faktúra FA 611 389 7489 - PK 19.06.2023 Podložky pod myš - Hama Coffe Time + CANYON myš 69,75 s DPH 34/2023 16.06.2023 NAY Poprad ZŠ Batizovce Mgr. Adriána Jarabinská ekonóm a mzd. referent 19.06.2023 19.06.2023
Faktúra 18174 Výkon funkcie BOZP 120,00 s DPH Mandátna zmluva - dodatok č.4 20.09.2023 Martin Majerčák ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 25.09.2023 25.09.2023
Objednávka 36/2023 Logopedické pomôcky 15,89 s DPH 18118 16.06.2023 preškoly.sk s.r.o. ZŠ Batizovce PaedDr. Koňaková Lucia učiteľka ZŠ 16.06.2023
Faktúra 18118 Logopedické pomôcky 15,89 s DPH 36/2023 Internetová ponuka 21.06.2023 preškoly.sk s.r.o. ZŠ Batizovce PaedDr. Koňaková Lucia učiteľka ZŠ 21.06.2023 21.06.2023
Objednávka 37/2023 Odborný seminár 30,00 s DPH 18119 20.06.2023 ICŽ vzdelávania n.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 20.06.2023
Faktúra 18120 Preprava žiakov na akciu - Kino Tatran Poprad 200,00 bez DPH 22.06.2023 Bujňák Group, s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 28.06.2023 28.06.2023
Faktúra 18130 Ochrana osobných údajov servis 104,40 s DPH Zmluva o dielo 4/2017 04.07.2023 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 11.07.2023 11.07.2023
Faktúra 18121 Mobilná sieť 59,00 s DPH Zm č. 2/2011/D2/2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 22.06.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 28.06.2023 28.06.2023
Faktúra 18122 ENVIRO - RECYKLOHRY 50,00 s DPH Školský projekt 28.06.2023 Recyklohry n.o. ZŠ Batizovce PaedDr. Koňaková Lucia učiteľka ZŠ 28.06.2023 28.06.2023
Faktúra 18123 Vodné 135,08 s DPH 227/102/17Pv 28.06.2023 PVPS a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 28.06.2023 28.06.2023
Faktúra 18124 Plavecký výcvik žiakov 3. a 4. ročníka 250,00 bez DPH 28.06.2023 Mgr. Jakub Kollár ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 28.06.2023 28.06.2023
Faktúra 18125 Stravovanie HN 2 186.10 s DPH Zm č. 7/2022/D1/2023 Zmluva o dodávke jedál 30.06.2023 AZZO s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 11.07.2023 11.07.2023
Faktúra 18103 Prenájom zariadenia kopírky RIPS WF 06/2023 175,32 s DPH Zm č. 2/2021 Zmluva o operatívnom prenájme 03.07.2023 Pc Profi s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 11.07.2023 11.07.2023
Faktúra 18127 Pevná sieť 60,84 s DPH Zm č. 1/2006/D3/2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 03.07.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 11.07.2023 11.07.2023
Faktúra 18128 Odber zemného plynu 178,00 s DPH Zm č. 9100112251/2018 Zmluva o dodávke plynu 04.07.2023 SPP a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 11.07.2023 11.07.2023
Faktúra 18129 Pracovná zdravotná služba 18,00 s DPH PZS 1/2019 Zmluva o zabezpečení služieb Ochrany zdravia .... 04.07.2023 PZS s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 11.07.2023 11.07.2023
Faktúra 18149 Distribúcia elektriny 194,05 s DPH Zm č. 2/2009 Zmluva o združenej dodávke 14.08.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 21.08.2023 21.08.2023
Faktúra 18151 Pevná sieť 60,84 s DPH Zm č. 1/2006/D3/2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 28.08.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 28.08.2023 28.08.2023
Faktúra 18115 ASC agenda komplet 469,00 s DPH 91-8-0003331 15.06.2023 ASC Applied Software Consultants ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 16.06.2023 16.06.2023
zobrazené záznamy: 221-240/2949