|
Faktúra |
18000
|
Systémová podpora URBIS
|
167,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
18.01.2016 |
11.01.2016 |
|
Faktúra |
18061
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
91,11 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Raabe s.r.o. |
|
|
|
02.05.2017 |
02.05.2017 |
|
Faktúra |
18072
|
Mobilná sieť
|
26,18 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
Faktúra |
18071
|
Pevná sieť
|
30,30 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
Faktúra |
18070
|
Upratovacie služby
|
42,98 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
|
|
|
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
Faktúra |
18069
|
Stravovanie HN
|
789,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
AZZO s.r.o. |
|
|
|
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
Faktúra |
18068
|
Stravovanie HN
|
16,48 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Materská škola ŠJ |
|
|
|
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
Faktúra |
18067
|
Odber zemného plynu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.05.2017 |
05.05.2017 |
|
Faktúra |
18066
|
Strava zamestnanci
|
1 383.46 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
05.05.2017 |
05.05.2017 |
|
Faktúra |
18065
|
Upratovacie služby
|
42,98 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
|
|
|
02.05.2017 |
02.05.2017 |
|
Faktúra |
18064
|
Servis PC
|
165,31 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Trynet |
|
|
|
02.05.2017 |
02.05.2017 |
|
Faktúra |
18063
|
Vlajka SR a EÚ
|
53,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Gavytex |
|
|
|
02.05.2017 |
02.05.2017 |
|
Faktúra |
18062
|
Mobilná sieť
|
42,58 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.05.2017 |
02.05.2017 |
|
Faktúra |
18060
|
Distribúcia elektriny
|
207,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
02.05.2017 |
02.05.2017 |
|
Faktúra |
18074
|
Mobilná sieť
|
41,78 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
Faktúra |
18000
|
Distribúcia elektriny
|
260,66 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
24.01.2017 |
24.01.2017 |
|
Faktúra |
18001
|
Upratovacie služby
|
47,75 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
|
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Faktúra |
18002
|
Pevná sieť
|
29,99 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
Faktúra |
18003
|
Služby systémová podpora URBIS
|
167,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
MADE s.r.o. |
|
|
|
16.01.2017 |
16.01.2017 |
|
Faktúra |
18004
|
Predplatné časopisu mzdové účtovníctvo
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
Juris Dat-Medlen |
|
|
|
12.01.2017 |
12.01.2017 |