| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18000													
											 | 
									
													
										
												Systémová podpora URBIS													
											 | 
									
										
												167,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.01.2016											 | 
									
										
												MADE spol.s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.01.2016											 | 
									
										
												11.01.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18136													
											 | 
									
													
										
												Upratovacie služby													
											 | 
									
										
												42,98											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												Zm č. 1/2011													
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o servisnej službe													
											 | 
									
										
												07.07.2022											 | 
									
										
												Royal Business Corporation s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ Batizovce											 | 
									
										
												Mgr. Kľocová Zuzana											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												13.07.2022											 | 
									
										
												13.07.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18130													
											 | 
									
													
										
												Škola v prírode - Pobyt Drienica 20.06.22 - 24.06.22													
											 | 
									
										
												2 900.00											 | 
									
										
												bez DPH											 | 
									
										
																				
												12/2022													
											 | 
									
										
																				
												Potvrdenie objednávky 21.03.2022													
											 | 
									
										
												30.06.2022											 | 
									
										
												Ceres Slovakia s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ Batizovce											 | 
									
										
												Mgr. Kľocová Zuzana											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												30.06.2022											 | 
									
										
												30.06.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18131													
											 | 
									
													
										
												Stravovanie HN													
											 | 
									
										
												490,10											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												Zm č. 6/2021													
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o dodávke jedál													
											 | 
									
										
												30.06.2022											 | 
									
										
												AZZO s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ Batizovce											 | 
									
										
												Mgr. Kľocová Zuzana											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												30.06.2022											 | 
									
										
												30.06.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18132													
											 | 
									
													
										
												ASC agenda komplet													
											 | 
									
										
												439,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												91-8-0003331													
											 | 
									
										
												04.07.2022											 | 
									
										
												ASC Applied Software Consultants											 | 
									
										
												ZŠ Batizovce											 | 
									
										
												Mgr. Kľocová Zuzana											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												04.07.2022											 | 
									
										
												04.07.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18133													
											 | 
									
													
										
												Odb. pedagogický seminár SFUMATO													
											 | 
									
										
												112,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.07.2022											 | 
									
										
												ABC Music											 | 
									
										
												ZŠ Batizovce											 | 
									
										
												Mgr. Kľocová Zuzana											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												13.07.2022											 | 
									
										
												13.07.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18133													
											 | 
									
													
										
												Odb. pedagogický seminár SFUMATO - Letná škola													
											 | 
									
										
												260,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.07.2022											 | 
									
										
												ABC Music											 | 
									
										
												ZŠ Batizovce											 | 
									
										
												Mgr. Kľocová Zuzana											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												13.07.2022											 | 
									
										
												13.07.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18135													
											 | 
									
													
										
												Pevná  sieť													
											 | 
									
										
												60,84											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												Zm č. 1/2006/D3/2019													
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o poskytovaní verejných služieb													
											 | 
									
										
												07.07.2022											 | 
									
										
												Slovak Telekom a.s.											 | 
									
										
												ZŠ Batizovce											 | 
									
										
												Mgr. Kľocová Zuzana											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												13.07.2022											 | 
									
										
												13.07.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18137													
											 | 
									
													
										
												Prenájom zariadenia kopírky RIPS WF 06/2022													
											 | 
									
										
												191,06											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												Zm č. 2/2021													
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o operatívnom prenájme													
											 | 
									
										
												07.07.2022											 | 
									
										
												Pc Profi s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ Batizovce											 | 
									
										
												Mgr. Kľocová Zuzana											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												13.07.2022											 | 
									
										
												13.07.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18128													
											 | 
									
													
										
												Vodné, stočné													
											 | 
									
										
												108,41											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												227/102/17Pv													
											 | 
									
										
												23.06.2022											 | 
									
										
												PVPS a.s.											 | 
									
										
												ZŠ Batizovce											 | 
									
										
												Mgr. Kľocová Zuzana											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												30.06.2022											 | 
									
										
												30.06.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18138													
											 | 
									
													
										
												Pracovná zdravotná služba													
											 | 
									
										
												18,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												PZS 1/2019													
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o zabezpečení služieb Ochrany zdravia ....													
											 | 
									
										
												07.07.2022											 | 
									
										
												PZS s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ Batizovce											 | 
									
										
												Mgr. Kľocová Zuzana											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												13.07.2022											 | 
									
										
												13.07.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18139													
											 | 
									
													
										
												Ochrana osobných údajov servis													
											 | 
									
										
												104,40											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o dielo 4/2017													
											 | 
									
										
												07.07.2022											 | 
									
										
												CUBS plus, s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ Batizovce											 | 
									
										
												Mgr. Kľocová Zuzana											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												13.07.2022											 | 
									
										
												13.07.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18140													
											 | 
									
													
										
												Odber zemného plynu 													
											 | 
									
										
												155,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												Zm č. 9100112251/2018													
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o dodávke plynu													
											 | 
									
										
												07.07.2022											 | 
									
										
												SPP a.s.											 | 
									
										
												ZŠ Batizovce											 | 
									
										
												Mgr. Kľocová Zuzana											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												13.07.2022											 | 
									
										
												13.07.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18141													
											 | 
									
													
										
												Nákup materiálu - opravy priestorov ZŠ													
											 | 
									
										
												51,25											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												01/2022													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.07.2022											 | 
									
										
												PULZAR s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ Batizovce											 | 
									
										
												Adriána Jarabinská											 | 
									
										
												ekonóm a mzd. referent											 | 
									
										
												13.07.2022											 | 
									
										
												13.07.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18142													
											 | 
									
													
										
												Mobilná sieť													
											 | 
									
										
												34,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												Zm č. 2/2011/D2/2020													
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o poskytovaní verejných služieb													
											 | 
									
										
												11.07.2022											 | 
									
										
												Slovak Telekom a.s.											 | 
									
										
												ZŠ Batizovce											 | 
									
										
												Mgr. Kľocová Zuzana											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												13.07.2022											 | 
									
										
												13.07.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18143													
											 | 
									
													
										
												Servis PC													
											 | 
									
										
												216,31											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												Zm č. 1/2014													
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o zabezpečení servisu													
											 | 
									
										
												18.07.2022											 | 
									
										
												Trynet											 | 
									
										
												ZŠ Batizovce											 | 
									
										
												Mgr. Kľocová Zuzana											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												20.07.2022											 | 
									
										
												20.07.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18144													
											 | 
									
													
										
												Servis PC - Zakúpenie IT materiálu													
											 | 
									
										
												45,60											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												Zm č. 1/2014													
											 | 
									
										
																				
												Zmluva o zabezpečení servisu													
											 | 
									
										
												18.07.2022											 | 
									
										
												Trynet											 | 
									
										
												ZŠ Batizovce											 | 
									
										
												Mgr. Kľocová Zuzana											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												20.07.2022											 | 
									
										
												20.07.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18129													
											 | 
									
													
										
												Škola v prírode - Pobyt pedagóga Drienica 													
											 | 
									
										
												84,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												30.06.2022											 | 
									
										
												Ceres Slovakia s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ Batizovce											 | 
									
										
												Mgr. Kľocová Zuzana											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												30.06.2022											 | 
									
										
												30.06.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18127													
											 | 
									
													
										
												Výkon funkcie BOZP													
											 | 
									
										
												105,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												Mandátna zmluva - dodatok č.3													
											 | 
									
										
												26.06.2022											 | 
									
										
												Martin Majerčák											 | 
									
										
												ZŠ Batizovce											 | 
									
										
												Mgr. Kľocová Zuzana											 | 
									
										
												riaditeľka ZŠ											 | 
									
										
												30.06.2022											 | 
									
										
												30.06.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18146													
											 | 
									
													
										
												Nákup materiálu - opravy priestorov ZŠ													
											 | 
									
										
												400,24											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												01/2022													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												22.07.2022											 | 
									
										
												PULZAR s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ Batizovce											 | 
									
										
												Adriána Jarabinská											 | 
									
										
												ekonóm a mzd. referent											 | 
									
										
												04.08.2022											 | 
									
										
												04.08.2022											 |