| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18000													
											 | 
									
													
										
												Systémová podpora URBIS													
											 | 
									
										
												167,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.01.2016											 | 
									
										
												MADE spol.s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.01.2016											 | 
									
										
												11.01.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18061													
											 | 
									
													
										
												Vzdelávanie detí s poruchami													
											 | 
									
										
												91,11											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.04.2017											 | 
									
										
												Raabe s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.05.2017											 | 
									
										
												02.05.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18072													
											 | 
									
													
										
												Mobilná sieť													
											 | 
									
										
												26,18											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.05.2017											 | 
									
										
												Slovak Telekom a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.05.2017											 | 
									
										
												15.05.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18071													
											 | 
									
													
										
												Pevná sieť													
											 | 
									
										
												30,30											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.05.2017											 | 
									
										
												Slovak Telekom a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.05.2017											 | 
									
										
												15.05.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18070													
											 | 
									
													
										
												Upratovacie služby													
											 | 
									
										
												42,98											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												10.05.2017											 | 
									
										
												Royal Business Corporation s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.05.2017											 | 
									
										
												15.05.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18069													
											 | 
									
													
										
												Stravovanie HN													
											 | 
									
										
												789,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												05.05.2017											 | 
									
										
												AZZO s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.05.2017											 | 
									
										
												15.05.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18068													
											 | 
									
													
										
												Stravovanie HN													
											 | 
									
										
												16,48											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												05.05.2017											 | 
									
										
												Materská škola ŠJ											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.05.2017											 | 
									
										
												15.05.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18067													
											 | 
									
													
										
												Odber zemného plynu													
											 | 
									
										
												400,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.05.2017											 | 
									
										
												SPP a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												05.05.2017											 | 
									
										
												05.05.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18066													
											 | 
									
													
										
												Strava zamestnanci													
											 | 
									
										
												1 383.46											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.05.2017											 | 
									
										
												Le Cheque Dejeuner s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												05.05.2017											 | 
									
										
												05.05.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18065													
											 | 
									
													
										
												Upratovacie služby													
											 | 
									
										
												42,98											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.05.2017											 | 
									
										
												Royal Business Corporation s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.05.2017											 | 
									
										
												02.05.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18064													
											 | 
									
													
										
												Servis PC													
											 | 
									
										
												165,31											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.05.2017											 | 
									
										
												Trynet											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.05.2017											 | 
									
										
												02.05.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18063													
											 | 
									
													
										
												Vlajka SR a EÚ													
											 | 
									
										
												53,60											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.04.2017											 | 
									
										
												Gavytex											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.05.2017											 | 
									
										
												02.05.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18062													
											 | 
									
													
										
												Mobilná sieť													
											 | 
									
										
												42,58											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												26.04.2017											 | 
									
										
												Slovak Telekom a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.05.2017											 | 
									
										
												02.05.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18060													
											 | 
									
													
										
												Distribúcia elektriny													
											 | 
									
										
												207,20											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.04.2017											 | 
									
										
												Východoslovenská energetika a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.05.2017											 | 
									
										
												02.05.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18074													
											 | 
									
													
										
												Mobilná sieť													
											 | 
									
										
												41,78											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												18.05.2017											 | 
									
										
												Slovak Telekom a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.05.2017											 | 
									
										
												30.05.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18000													
											 | 
									
													
										
												Distribúcia elektriny													
											 | 
									
										
												260,66											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.01.2017											 | 
									
										
												Východoslovenská energetika a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.01.2017											 | 
									
										
												24.01.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18001													
											 | 
									
													
										
												Upratovacie služby													
											 | 
									
										
												47,75											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.01.2017											 | 
									
										
												Royal Business Corporation s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												13.01.2017											 | 
									
										
												13.01.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18002													
											 | 
									
													
										
												Pevná sieť													
											 | 
									
										
												29,99											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.01.2017											 | 
									
										
												Slovak Telekom a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.01.2017											 | 
									
										
												18.01.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18003													
											 | 
									
													
										
												Služby systémová podpora URBIS													
											 | 
									
										
												167,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.01.2017											 | 
									
										
												MADE s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2017											 | 
									
										
												16.01.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18004													
											 | 
									
													
										
												Predplatné časopisu  mzdové účtovníctvo													
											 | 
									
										
												49,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.01.2017											 | 
									
										
												Juris Dat-Medlen											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												12.01.2017											 | 
									
										
												12.01.2017											 |