Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 21/2020 Epson Odpadná nádoba 59,18 s DPH FA18166 30.09.2020 Partner Retail s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 30.092020
Faktúra 18150 Mobilná sieť 46,18 s DPH 25.10.2017 Slovak Telekom a.s. 26.10.2017 26.10
Faktúra 18146 Montáž domového dorozumievacieho zariadenia 775,64 s DPH 09/2018 12.09.2018 Miklas EL-Mik ZŠ Batizovce Adriána Jarabinská ekonóm a mzd. referent 24.09.2018 24..09.2018
Zmluva Dohoda o PČ č. 3_2025 Učiteľ - tréner športového krúžku 12,50 bez DPH 24.09.2025 Mgr. Jakub Kollár ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 24.09.2025
Faktúra 18169 Ochrana osobných údajov servis 35,67 s DPH Zmluva o dielo 4/2017 01.09.2025 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 04.09.2025 04.09.2025
Faktúra 18168 Servis PC, Správa WIFI siete, DiGi nastavenie 289,05 s DPH Zm č. 1/2014 Zmluva o zabezpečení servisu 01.09.2025 Trynet ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 04.09.2025 04.09.2025
Faktúra 18167 Nákup materiálu - opravy priestorov ZŠ 34,36 s DPH 09/2024 01.09.2025 PULZAR s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Adriána Jarabinská ekonóm a mzd. referent 04.09.2025 04.09.2025
Faktúra 18166 Pevná sieť 77,03 s DPH Zm č. 1/2006/D3/2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 01.09.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 04.09.2025 04.09.2025
Faktúra 18165 Odber zemného plynu 1 084.80 s DPH Zm č. P1445/2024 Zmluva o dodávke plynu 01.09.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 04.09.2025 04.09.2025
Faktúra 18164 Tepovanie Monster TULI VAK,Koberce,Stoličky 74,00 bez DPH DL FA 18164/2025022 01.09.2025 Juraj Kamenický TEPP ZŠ Batizovce Mgr. Adriána Jarabinská ekonóm a mzd. referent 04.09.2025 04.09.2025
Faktúra 18163 Mobilná sieť 27,59 s DPH Zm č. 2/2011/D2/2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 01.09.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 04.09.2025 04.09.2025
Zmluva Zm č. 9/2025 Zmluva o dodávke jedál 2,10 s DPH 01.09.2025 AZZO s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 01.09.2025
Objednávka DL FA 18164/2025022 Tepovanie Monster TULI VAK,Koberce,Stoličky 74,00 bez DPH 18164 01.09.2025 Juraj Kamenický TEPP ZŠ Batizovce Mgr. Adriána Jarabinská ekonóm a mzd. referent 01.09.2025
Faktúra 18146 Distribúcia elektriny - júl 2025 158,14 s DPH Zm č. 2/2009 Zmluva o združenej dodávke 11.08.2025 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 13.08.2025 13.08.2025
Faktúra 18159 Mobilná sieť /*883/ 42,83 s DPH Zm č. 1/2006/D5/2023 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11.08.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 13.08.2025 13.08.2025
Faktúra 18158 Ochrana osobných údajov servis 35,67 s DPH Zmluva o dielo 4/2017 11.08.2025 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 13.08.2025 13.08.2025
Faktúra 18157 Výkon funkcie kybernetickej bezpečnosti 43,05 s DPH Zm č. 5/2024 11.08.2025 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 13.08.2025 13.08.2025
Faktúra 18156 Demontáž a montáž IT DiGi projekt 424,35 s DPH 11.08.2025 APM Technik s.r.o. ZŠ Batizovce Mgr. Kľocová Zuzana riaditeľka ZŠ 13.08.2025 13.08.2025
Faktúra 18161 Seminár 20,00 s DPH Ponuka Školení 12.08.2025 RVC Štrba ZŠ Batizovce Mgr. Adriána Jarabinská ekonóm a mzd. referent 13.08.2025 13.08.2025
Faktúra 18162 Seminár 20,00 s DPH Ponuka Školení 12.08.2025 RVC Štrba ZŠ Batizovce Mgr. Adriána Jarabinská ekonóm a mzd. referent 13.08.2025 13.08.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2846