|
|
Faktúra |
18163
|
Mobilná sieť
|
27,59 |
s DPH |
Zm č. 2/2011/D2/2020
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
01.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18169
|
Ochrana osobných údajov servis
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 4/2017
|
01.09.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18168
|
Servis PC, Správa WIFI siete, DiGi nastavenie
|
289,05 |
s DPH |
Zm č. 1/2014
|
Zmluva o zabezpečení servisu
|
01.09.2025 |
Trynet |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18167
|
Nákup materiálu - opravy priestorov ZŠ
|
34,36 |
s DPH |
09/2024
|
|
01.09.2025 |
PULZAR s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18166
|
Pevná sieť
|
77,03 |
s DPH |
Zm č. 1/2006/D3/2019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
01.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18165
|
Odber zemného plynu
|
1 084.80 |
s DPH |
Zm č. P1445/2024
|
Zmluva o dodávke plynu
|
01.09.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18164
|
Tepovanie Monster TULI VAK,Koberce,Stoličky
|
74,00 |
bez DPH |
DL FA 18164/2025022
|
|
01.09.2025 |
Juraj Kamenický TEPP |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
18159
|
Mobilná sieť /*883/
|
42,83 |
s DPH |
Zm č. 1/2006/D5/2023
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
11.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
18156
|
Demontáž a montáž IT DiGi projekt
|
424,35 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
APM Technik s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
18157
|
Výkon funkcie kybernetickej bezpečnosti
|
43,05 |
s DPH |
|
Zm č. 5/2024
|
11.08.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
18158
|
Ochrana osobných údajov servis
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 4/2017
|
11.08.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
18146
|
Distribúcia elektriny - júl 2025
|
158,14 |
s DPH |
Zm č. 2/2009
|
Zmluva o združenej dodávke
|
11.08.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
18162
|
Seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
Ponuka Školení
|
12.08.2025 |
RVC Štrba |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
18161
|
Seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
Ponuka Školení
|
12.08.2025 |
RVC Štrba |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
18150
|
Pracovná zdravotná služba
|
18,45 |
s DPH |
PZS 1/2019
|
Zmluva o zabezpečení služieb Ochrany zdravia ....
|
04.08.2025 |
PZS s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
18152
|
Servis PC, Správa WIFI siete, DiGi nastavenie
|
658,05 |
s DPH |
Zm č. 1/2014
|
Zmluva o zabezpečení servisu
|
04.08.2025 |
Trynet |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
18151
|
Odber zemného plynu
|
1 084.80 |
s DPH |
Zm č. P1445/2024
|
Zmluva o dodávke plynu
|
04.08.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
18149
|
Práce na Enviromentálnej učebni
|
800,00 |
bez DPH |
22/2025
|
|
01.08.2025 |
Miroslav Lušňák |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Zuzana Kľocová |
Riaditeľka ZŠ |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
18153
|
Nákup materiálu - opravy priestorov ZŠ
|
72,99 |
s DPH |
09/2024
|
|
04.08.2025 |
PULZAR s.r.o. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Adriána Jarabinská |
ekonóm a mzd. referent |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
18154
|
Pevná sieť
|
77,03 |
s DPH |
Zm č. 1/2006/D3/2019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Batizovce |
Mgr. Kľocová Zuzana |
riaditeľka ZŠ |
08.08.2025 |
08.08.2025 |